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小金庫自查報告20篇
在生活中,我們都不可避免地要接觸到報告,我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。我敢肯定,大部分人都對寫報告很是頭疼的,下面是小編幫大家整理的小金庫自查報告20篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
小金庫自查報告1
為進(jìn)一步強(qiáng)化國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度,規(guī)范財務(wù)經(jīng)營行為,堵塞管理漏洞,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),XX分公司認(rèn)真落實省公司“關(guān)于開展自查自糾“小金庫”的通知”的要求,于6月14日開展了一次“小金庫”專項清查工作,徹底鏟除“小金庫”這一滋生腐敗的溫床。
公司領(lǐng)導(dǎo)對此次專項清查工作高度重視,XX經(jīng)理在會上傳達(dá)了文件精神,對此次專項工作進(jìn)行了專門的部署,要求本著對公司高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真開展自查工作,F(xiàn)將有關(guān)工作情況報告如下:
一、按照州公司“關(guān)于開展自查自糾“小金庫”的.通知要求,通過深入自查,我公司財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入州公司財務(wù)部帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
二、自公司成立以來,都是嚴(yán)格按照州公司財務(wù)管理制度執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
三、我公司監(jiān)管使用的票據(jù)由州公司財務(wù)部統(tǒng)一管理,各類票據(jù)均由縣公司統(tǒng)一到財務(wù)部申領(lǐng)和銷毀,按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄,設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。
四、按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,我公司按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
通過自查、自糾、回顧,我公司認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有設(shè)立“小金庫”。
小金庫自查報告2
為貫徹落實中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的意見》,省委辦公廳、省政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》和市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》精神,我辦按照中共成都市紀(jì)委、成都市監(jiān)督局、成都市財政局、成都市審計局的統(tǒng)一部署和要求,認(rèn)真做好“小金庫”的治理、自查自糾工作,F(xiàn)將相關(guān)情況總結(jié)匯報如下:
一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真部署
自市委辦公廳、市政府辦公廳《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作的通知》(成委辦[XX]20號)下發(fā)之日起,我辦即刻按照其相關(guān)要求,結(jié)合本部門實際建立工作機(jī)制,并通過辦黨組會、行政辦公會和成都市人防工作會等,認(rèn)真做好宣傳、部署和組織工作。成立了成都市人防辦治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(在財務(wù)處),下發(fā)了《關(guān)于深入開展“小金庫”治理工作實施方案》(成防辦黨[XX號]),確定了我辦開展此項工作的時間、范圍、步驟和具體安排。
二、全面開展自查自糾不走過場,不留死角
按照成紀(jì)發(fā)[XX]16號的要求,成都市人防辦機(jī)關(guān)和所屬7個事業(yè)單位,截止XX年6月19日,全部進(jìn)行了“小金庫”的自查自糾工作,自查面達(dá)到了100%。我辦所有納入本次“小金庫”清理、檢查的單位,領(lǐng)導(dǎo)高度重視該項工作,并積極認(rèn)真地按照成防辦黨[XX]32號的`要求,即時動員、布置,安排和開展銀行賬戶、庫存現(xiàn)金的治理清查工作。皆未發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫”的情況。各單位負(fù)責(zé)人都本著對自查自糾情況負(fù)完全責(zé)任的態(tài)度,簽訂了《自查責(zé)任承諾書》,并按時報送了自查自糾總結(jié)報告和《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。
三、提高認(rèn)識,加強(qiáng)管理
通過歷次“小金庫”的清理、檢查、治理工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我辦及直屬企、事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)和廣大干部職工充分認(rèn)識到“小金庫”的危害性,并逐步加強(qiáng)了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控,比如:對單位各類銀行賬戶的結(jié)存情況;庫存現(xiàn)金的及時盤存情況;各類收費票據(jù)、印章的登記管理情況;現(xiàn)金借款憑條及時報銷情況以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況,進(jìn)行定期和不定期地檢查。并按照市財政局的要求和參照其他市級部門的成功經(jīng)驗制定了《成都市人民防空辦公室內(nèi)部會計控制制度》和《成都市人防辦機(jī)關(guān)包干經(jīng)費管理實施意見》(試行辦法),加強(qiáng)了制度建設(shè)。同時,嚴(yán)格按照國家和人防系統(tǒng)各項財會法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進(jìn)行財務(wù)管理,加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督。
小金庫自查報告3
治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除、腐敗溫床,保護(hù)干部的一項重要措施,為認(rèn)真貫徹落實縣紀(jì)委、縣監(jiān)察局、縣財政局、縣審計局《關(guān)于開展清理檢查“小金庫”專項工作的通知》的文件精神,現(xiàn)把我學(xué)校自查自糾情況匯報如下:
一、 認(rèn)真學(xué)習(xí),提高認(rèn)識。
我學(xué)校把“小金庫”治理工作作為當(dāng)前領(lǐng)導(dǎo)班子的`執(zhí)政能力建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)的一項重點任務(wù)來抓。學(xué)校除了組織校委會成員學(xué)習(xí)上級文件精神,還集中組織教師傳達(dá)會議精神、領(lǐng)會精神實質(zhì),把握工作重點,增強(qiáng)治理工作的主動性,確保治理工作取得成效。
二、 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任分工。
為了保障治理工作順利進(jìn)行,學(xué)校成立“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組,并設(shè)立舉報電話,“小金庫”專項治理工作由學(xué)校牽頭實施,財務(wù)等部門負(fù)責(zé)同志共同參與。
三、明確要求,重點治理。
按照上級文件規(guī)定的要求,學(xué)校通過深入自查,我校財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定賬目統(tǒng)一核算、為侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬號,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
按照治理范圍要求,學(xué)校對所有收入及各類賬戶、賬據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查,通過自查,沒有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)問題,自查結(jié)果已在全學(xué)校教職工大會上進(jìn)行了通報并予以公示。
雖然我學(xué)校目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財務(wù)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理,確保了各項收入應(yīng)收盡收,確保了資金合理使用。
三、 整改建章,規(guī)范完善。
我校決定在前期自查自糾的基礎(chǔ)上繼續(xù)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到治理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告4
公司財務(wù)資產(chǎn)部、紀(jì)檢監(jiān)察部:
根據(jù)集團(tuán)公司和公司文件要求,我單位深入開展了“小金庫”自查自糾工作。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下:
一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),制定實施方案
為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行,確立了我單位主任為此次專項治理的第一責(zé)任人。我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視“小金庫”專項治理工作,把開展此項工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項重要舉措。
二、廣泛開展學(xué)習(xí),積極動員部署
領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)部門員工深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會中央、集團(tuán)公司和國資委有關(guān)會議文件精神,及時傳達(dá)相關(guān)要求,要求大家認(rèn)真對待專項治理工作,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,深入做好思想動員、政策宣傳、輿論引導(dǎo)和自查督導(dǎo)工作,提高大家對專項治理工作的思想認(rèn)識,營造濃厚的輿論氛圍,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、結(jié)合工作實際,認(rèn)真進(jìn)行自查
截止今日,我部門全部進(jìn)行了“小金庫”自查自糾工作,自查面達(dá)到了100%,按時報送了自查自糾總結(jié)報告,認(rèn)真填報了“小金庫”專項治理自查統(tǒng)計報表。對照“小金庫”專項治理實施方案中的.內(nèi)容和范圍,通過自查,我單位未發(fā)現(xiàn)“小金庫”或違規(guī)使用資金等情況。
四、全面提高認(rèn)識,加強(qiáng)管理工作
通過“小金庫”專項治理自查自糾工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展,使我單位員工充分認(rèn)識到“小金庫”的危害性,并逐步加強(qiáng)了對容易產(chǎn)生“小金庫”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、部位的管控,不斷完善和健全各類規(guī)章制度和內(nèi)控制度,堵塞有可能形成“小金庫”的管理漏洞,建立防治“小金庫”的長效機(jī)制,從源頭上防范和杜絕“小金庫”發(fā)生。
在“小金庫”專項治理工作的下一階段工作中,我單位將嚴(yán)格按照集團(tuán)公司和上級黨委的部署和要求,嚴(yán)格履行職責(zé),認(rèn)真落實責(zé)任,抓好重點檢查,并注重加強(qiáng)法制教育,增強(qiáng)遵紀(jì)守法和廉潔從業(yè)的意識,為完成公司確定的既定目標(biāo)提供健康、良好的發(fā)展環(huán)境。
小金庫自查報告5
1、我部不存在隱匿收入設(shè)立“小金庫”行為。
我部的所有對公業(yè)務(wù)收入(包括利息收入、手續(xù)費收入、代辦手續(xù)費、咨詢服務(wù)費收入、理財產(chǎn)品銷售收入等)均能及時、足額按照我行會計核算要求納入我行大賬核算,無代理業(yè)務(wù)返還獎勵情況,無坐支處理現(xiàn)象,不存在任何形式設(shè)立“小金庫”的情況。
2、不存在虛列支出設(shè)立“小金庫”行為。
我部在費用支出方面嚴(yán)格按照我行費用管理要求,各項費用支出均為拓展業(yè)務(wù)所需支出,不存在利用假合同、假票據(jù)等手段騙取資金設(shè)立“小金庫”行為。同時,利息支出、傭金手續(xù)費等業(yè)務(wù)費用均由分行大賬統(tǒng)一核算,不存在虛列業(yè)務(wù)費用、套取資金設(shè)立“小金庫”行為。此外,我部所用的辦公用品均按照實際使用情況從辦公室領(lǐng)取,會議費、宣傳費、電子設(shè)備運轉(zhuǎn)費等營業(yè)費用均由分行按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)一支出,我部無虛列現(xiàn)象。
3、不存在以其他方式套取資金設(shè)立“小金庫”行為。
我部的'其他收入、成本和費用均由分行大賬統(tǒng)一進(jìn)行核算,在客戶營銷費用支出方面,我部嚴(yán)格按照分行的管理制度執(zhí)行,每一項支出均按照審批程序?qū)徟,不存在使用“小金庫”款項購買消費卡等行為。經(jīng)認(rèn)真檢查,我部在工作中均能嚴(yán)格按照分行制度管理要求,收入與支出通過分行大賬統(tǒng)一進(jìn)行大賬核算,費用報帳真實、合規(guī),無套取費用、挪用報銷資金等問題,不存在設(shè)立“小金庫”行為。
在今后的工作中,我部將繼續(xù)嚴(yán)格按照各項規(guī)章制度和“小金庫”專項治理工作要求,合法、合規(guī)開展各項業(yè)務(wù),平穩(wěn)、高效推進(jìn)我行業(yè)務(wù)發(fā)展。
小金庫自查報告6
根據(jù)郵儲銀行江西省分行以及南昌市分行關(guān)于開展對“小金庫”專項治理自查的通知要求,我支行在本單位認(rèn)真開展了對“小金庫”的`專項治理自查工作。主要有以下幾方面
一、加強(qiáng)組織,認(rèn)真領(lǐng)導(dǎo)
我支行召集全體管理成員召開專題會議,傳達(dá)市分行文件,要求積極開展“小金庫”專項治理自查工作,認(rèn)真檢查,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題,從源頭上預(yù)防和治理腐敗,認(rèn)真扎實地開展清理工作。同時成立了以行長為組長,副行長為副組長,各部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)人員為成員的南昌縣支行“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組。
二、認(rèn)真自查自糾,建立監(jiān)督機(jī)制
根據(jù)省市分行要求,自查人員準(zhǔn)確把握“小金庫”行為的本質(zhì)內(nèi)涵,通過深入自查自糾,逐項梳理和排查,發(fā)現(xiàn)我支行均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,不存在任何形式的“小金庫”行為。從制度上和行為上保障了財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
今后,我支行將繼續(xù)一如既往地嚴(yán)格落實財經(jīng)紀(jì)律,管好、用好公私財物,杜絕違反財經(jīng)紀(jì)律事件的出現(xiàn)。同時我支行向市分行做出承諾堅決杜絕“小金庫”事件的發(fā)生。
小金庫自查報告7
按照市委辦公室《關(guān)于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達(dá)市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,市安監(jiān)局認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作,現(xiàn)將自查自糾情況報告如下:
一、切實強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次“小金庫”治理工作有效有序開展,市安監(jiān)局成立了由局黨組書記、局長周先文為組長,局黨組成員、紀(jì)檢組長彭瑋任副組長的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局辦公室和局監(jiān)察室具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。
二、進(jìn)一步加強(qiáng)政策宣傳
全省、全市“小金庫”治理工作會議后,我局迅速召開了貫徹落實專題會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)市委辦公室《關(guān)于深入開展治理“小金庫”工作的通知》(達(dá)市委辦〔20xx〕63號)和全省、全市“小金庫”治理工作電視電話會議精神,局長周先文要求相關(guān)工作人員,要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神,正確認(rèn)識開展此項活動的重大意義,要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。并對照自查自糾要求嚴(yán)格開展工作,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、進(jìn)一步加強(qiáng)工作監(jiān)督
我局“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布了舉報電話(2377753),建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度,由辦公室具體負(fù)責(zé),局監(jiān)察室全程參與監(jiān)督,確保件件有交待、事事有著落。既營造了濃厚的工作氛圍,又保證了此項工作有效開展。
四、認(rèn)真開展自查自糾工作
我局重點圍繞統(tǒng)計表確定自查自糾內(nèi)容,對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。
一是我局財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,并嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”財政制度,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的'“小金庫”。
二是我局嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
三是財務(wù)部門各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。
四是按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
五是實行了每月定期向單位職工大會和黨組會議通報財務(wù)收支情況,提高財務(wù)透明度,嚴(yán)防“小金庫”的出現(xiàn)。同時,將此次的清查結(jié)果在職工大會上進(jìn)行了通報,在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格。
通過開展“小金庫”自查自糾工作,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。我局以此次自查自糾工作為契機(jī),進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
小金庫自查報告8
為全面、扎實做好“合規(guī)執(zhí)行年”重點活動自查整改活
動,郵儲銀行鶴壁市分行在抓好崗位自查、條線復(fù)查的基礎(chǔ)上,于5月30日召開最高級別的風(fēng)險管理委員會專題討論、研究問題整改措施,穩(wěn)步推進(jìn)自查整改活動。
一、梳理,匯集問題。根據(jù)自查整改活動時限安排,5月25日崗位自查工作結(jié)束,活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室于26日及時對各條線自查所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類匯總,本著不掩飾、不隱瞞、充分暴露問題的原則,深入分析問題存在類型并形成分析報告報送活動領(lǐng)導(dǎo)小組。
二、治理,措施先行。針對以上問題,高管層不回避、不掩蓋,召開專題會,搭建“”問題的'平臺。會議上,高管層耐心聽取各部門負(fù)責(zé)人匯報問題形成原因,并引導(dǎo)大家從優(yōu)化流程、深化服務(wù)、盤活人力資源、科學(xué)制定柜臺員工排班等方面找出解決問題的突破口,對不同的問題確定不同的解決方法。就每一項整改措施,高管層態(tài)度明確,凸顯對問題整改的決心和支持。會議解決了如三級權(quán)限、監(jiān)控設(shè)施安裝等久而不決的問題,效果良好,為徹底整改風(fēng)險問題、整改率達(dá)到100%的工作目標(biāo)奠定了堅實基礎(chǔ)。
三、整改,制度保障。會議要求,各部門根據(jù)會議確定的整改思路進(jìn)行逐條整理,于5月底前報活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,最終形成完整的整改方案下發(fā)各支行、部室。其次,各整改單位依照方案認(rèn)真組織整改,并在每周例會上匯報進(jìn)展情況,6月15日前整改完畢。第三,審計部制定自查整改活動抽查方案,于6月16日起實施監(jiān)督檢查,目的是查漏補(bǔ)缺,確保6月30日前就所查問題得以徹底整改。
小金庫自查報告9
按照省財政廳《關(guān)于健全防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》(甘財辦﹝20xx)9號)和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“小金庫”治理工作的通知》(甘財監(jiān)﹝20xx)22號)文件精神,認(rèn)真進(jìn)行了“小金庫”自查工作,現(xiàn)將自查工作總結(jié)如下:
一、高度重視,提高認(rèn)識
我單位高度重視“小金庫”專項治理工作。對《關(guān)于健全防治“小金庫”長效機(jī)制的通知》進(jìn)行了傳達(dá)學(xué)習(xí),并認(rèn)真貫徹文件精神,正確認(rèn)識到開展此項活動的.重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神,加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求我獄必須認(rèn)真自查自糾,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
二、認(rèn)真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照方案要求,我單位重點圍繞文件要求開展清查活動,對各類賬戶進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查:
1、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入全部納入本單位基本戶統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
2、我單位均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,遵循先有預(yù)算、后有支出的原則,沒有超預(yù)算或者無預(yù)算安排支出,虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金,轉(zhuǎn)嫁支出等問題。
3、我單位按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執(zhí)行政府采購,沒有預(yù)算編制不完整,執(zhí)行經(jīng)費預(yù)算和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)不嚴(yán)格,違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。
4、我單位在資產(chǎn)配置、使用、處置等環(huán)節(jié)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,沒有擅自處置資產(chǎn)、轉(zhuǎn)移收入、私分資產(chǎn)等問題。
5、我單位按照《行政單位財務(wù)規(guī)則》進(jìn)行財務(wù)會計核算,沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。
6、我單位按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)對票據(jù)進(jìn)行發(fā)放、領(lǐng)用、使用、保管、核準(zhǔn)和銷毀,沒有非法轉(zhuǎn)讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷毀票據(jù)的問題。
7、財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。
8、入開展“小金庫”治理工作,沒有違反法律及其他有關(guān)規(guī)定的賬戶、賬簿。
雖然我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我單位將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,強(qiáng)化流程,加強(qiáng)內(nèi)控機(jī)制。
小金庫自查報告10
全市清理銀行賬戶和“小金庫”及非稅收入工作會議后,市清理檢查辦公室加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),加大宣傳力度,扎實開展工作。各縣區(qū)、市直各單位領(lǐng)導(dǎo)重視、認(rèn)真組織、嚴(yán)格按照文件要求,及時召開本部門、本單位清理工作會議,學(xué)習(xí)傳達(dá)文件精神,對自查工作進(jìn)行了布置,自查階段取得必須成效,F(xiàn)將自查狀況匯報如下:
一、認(rèn)真開展自查上報工作
市清查辦公室按照市清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組要求,建立工作制度,明確分工,各負(fù)其責(zé),加強(qiáng)督導(dǎo),扎實開展工作。
一是加強(qiáng)宣傳。對工作進(jìn)展?fàn)顩r及時進(jìn)行報道,發(fā)了3期簡報,在《xx日報》發(fā)表4篇文章,在xx電視一臺、三臺,xx日報第一版分別公布了【清理銀行賬戶和“小金庫”及規(guī)范非稅收入】舉報電話,使單位清楚、群眾了解,讓社會公開監(jiān)督。現(xiàn)已接到舉報電話4起,對2起及時進(jìn)行了處理,2起在處理過程中。宣傳了清查政策,營造了清查氣氛,促進(jìn)了工作開展。
二是嚴(yán)格要求。為了進(jìn)一步做好自查階段工作,要求各單位及時召開所屬二級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人會議,要求每個單位要本著對工作高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,一把手負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,組織人員,周密安排,精心部署,認(rèn)真貫徹會議精神,嚴(yán)格按照清理工作要求,對本單位的狀況認(rèn)真清理,如實申報,絕不能走過場。
三是認(rèn)真審核。對各單位申報狀況,依據(jù)政策法規(guī)和清理要求,逐單位、逐項目、逐數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真全面核實把關(guān),對上報項目不全、數(shù)字不清的,要求重新填報,發(fā)現(xiàn)問題,及時糾正。如市公路局路政管理處車輛檢測收費、超限運輸收費,經(jīng)我們講政策,已及時上交財政專戶。
四是強(qiáng)化督導(dǎo)。督導(dǎo)各單位按要求按時上報,清理辦公室根據(jù)各單位上報狀況,與16家所屬較多二級機(jī)構(gòu)的大單位財務(wù)科長進(jìn)行了談話,要求其進(jìn)一步自查自糾,徹底搞清本單位的銀行賬戶、“小金庫”及非稅收入狀況,防止漏報、瞞報,確保自查階段取得實效。并對各縣區(qū)進(jìn)展?fàn)顩r進(jìn)行督導(dǎo)。沈丘、扶溝、太康等縣認(rèn)真貫徹全市清理工作會議精神,行動迅速,及時開展工作,沈丘縣的做法在《xx日報》進(jìn)行了發(fā)表。
二、自查工作初見成效
市直各單位按照通知要求,明確專人負(fù)責(zé),對本單位設(shè)立的賬戶、賬戶余額和非稅收入進(jìn)行認(rèn)真清理,如實填報。大多數(shù)單位經(jīng)一把手簽字、單位簽章后按時上報,個別單位沒按時上報自查狀況。
1、銀行賬戶、“小金庫”申報狀況:
截止6月16日,市直各單位共上報銀行賬戶339個,上報解凍帳戶申請122個,經(jīng)審批,現(xiàn)已解凍104個。沒有一個單位自報“小金庫”。
2、非稅收入申報狀況:
截止6月16日,上報自查報表的有75個一級機(jī)構(gòu)、182個二級單位,還有6個一級機(jī)構(gòu)及部分二級機(jī)構(gòu)未上報。
20xx年市本級非稅收入自查上報納入財政管理xxxxxx萬元,未納入財政管理xxxx萬元。20xx年1-4月份納入財政管理xxxxx萬元,未納入財政管理xxxx萬元。xx年1月—xx年4月份,未納入財政管理xxxx萬元。據(jù)了解,仍有個別單位的`一些收入沒有上報,需要進(jìn)一步檢查。
20xx年未納入財政管理的主要有:
三、存在問題
一是個別單位重視不夠,不按時上報;沒上報單位有:政法委、市直機(jī)關(guān)工委、保密局、檔案局、殘聯(lián)、文聯(lián)、無委會。
二是有的部門沒有及時召開會議,工作進(jìn)度慢;三是有漏報、瞞報、不如實上報現(xiàn)象。
四、下步打算
(一)對沒有上報的單位,查明原因,做到不漏一個單位。推薦首先檢查不按時上報自查報表的單位。
(二)進(jìn)一步做好縣市區(qū)的督導(dǎo)檢查工作。
(三)進(jìn)一步做好宣傳工作,及時通報檢查進(jìn)展?fàn)顩r,及時宣傳縣市區(qū)和單位好的經(jīng)驗做法。
(四)進(jìn)行全面檢查,F(xiàn)已抽調(diào)紀(jì)檢監(jiān)察、財政、審計、人行業(yè)務(wù)骨干組成4個檢查組,明確檢查范圍和資料,分配工作任務(wù),嚴(yán)肅工作紀(jì)律,嚴(yán)格檢查程序,對每個單位的賬務(wù)進(jìn)行深入細(xì)致檢查。
小金庫自查報告11
為了做好我校20xx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,堵塞財務(wù)管理上的漏洞,根據(jù)瓊海治風(fēng)辦〔20xx〕10號《瓊海市關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神,我校對“小金庫”的清理工作進(jìn)行了嚴(yán)格的自查,F(xiàn)將自查情況報告如下:
一、學(xué)校成立了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組
領(lǐng)導(dǎo)小組由周乃安校長任組長,鐘家書副校長任副組長,成員有:李永海(政教處主任)、葉冠池(教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員)、符芳才(總務(wù)主任)、鄭在澤(政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員)。
二、學(xué)習(xí)文件,布置自查任務(wù)。
20xx年12月20日,我校召開了自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議,傳達(dá)和學(xué)習(xí)瓊海治風(fēng)辦〔20xx〕10號文件,布置自查任務(wù),確定了如下的自查內(nèi)容:
1、學(xué);虬嗉売袩o違規(guī)收費、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”行為;
2、學(xué)校或班級有無違規(guī)用學(xué)校資產(chǎn)收費、出租收入設(shè)立“小金庫”;
3、學(xué);虬嗉売袩o以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;
4、學(xué);虬嗉売袩o經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;
5、學(xué);虬嗉売袩o虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;
6、學(xué)校或班級有無以 三、分工負(fù)責(zé),開展自查工作
我校的做法:
一是由鐘家書副校長牽頭,對學(xué)校和班級的'收入往來進(jìn)行清查,對學(xué)校和班級有無欠帳等情況進(jìn)行核查;
二是由葉冠池教導(dǎo)主任兼黨支部紀(jì)檢委員牽頭,對學(xué)校的經(jīng)費收支情況進(jìn)行專項檢查,并對學(xué)校的其他收入情況進(jìn)行核查,如:對東平小學(xué)上交我校的水費3500多元;東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進(jìn)行核查。
由于分工明確,責(zé)任到位。兩個自查小組對每張發(fā)票進(jìn)行了認(rèn)真的核對,對每條單據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真的檢查,證明我校的經(jīng)費收支、賬目規(guī)范、嚴(yán)謹(jǐn),一清二楚,沒有發(fā)現(xiàn)學(xué)校和班級用公款設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為,財務(wù)人員已經(jīng)將其他收入和賠款存入了學(xué)校的賬戶,沒有違規(guī)行為。
小金庫自查報告12
xx最新關(guān)于小金庫專項治理自查報告根據(jù)市住建局《關(guān)于對“小金庫”專項治理進(jìn)行自查的通知》(建函〔xx年〕319號)要求,我處對財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、收支情況進(jìn)行了全面清理自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報告于后:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視、職工參與自查工作由處長同志牽頭,組織財務(wù)人員、資產(chǎn)管理員、工程管理人員及其他相關(guān)人員認(rèn)真領(lǐng)會上級部門的文件精神,明確指導(dǎo)思想和任務(wù)目標(biāo)、時間步驟等,并成立了專項治理“小金庫”的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,讓全處干部職工充分認(rèn)識到“小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性,讓職工參與治理“小金庫”的監(jiān)督舉報、投訴。
二、對照要求,認(rèn)真清理按照文件要求和自查內(nèi)容,以積極的態(tài)度對單位的收入進(jìn)行了全面的清理,主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專戶;是否另設(shè)賬戶,設(shè)立“小金庫”,規(guī)避審計;是否有變相虛列支出領(lǐng)取資金的現(xiàn)象。同時對管理處的資產(chǎn)進(jìn)行全面清理,進(jìn)一步完善清產(chǎn)核資工作,做到賬面資產(chǎn)與實物相符。
三、完善制度,加強(qiáng)管理加強(qiáng)了對單列預(yù)算建設(shè)工程和維護(hù)工程的'管理力度,嚴(yán)格按照上級部門相關(guān)文件精神辦事。
在處財務(wù)公開欄將每月的財務(wù)報表、本次清理和復(fù)查“小金庫”的結(jié)果、處長對治理“小金庫”的承諾書進(jìn)行公示。進(jìn)一步完善項目支出管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行項目開支,盡量控制超項目的支出和無項目預(yù)算的支出。
四、鞏固成果,建立機(jī)制完善車輛管理制度,車輛用油實行限額管理,車輛維修實行定點維修。
通過自查,公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾,現(xiàn)在、將來都不會有“小金庫”的存在,嚴(yán)格按照上級要求辦事,并建立有效的規(guī)章制度,規(guī)范財務(wù)管理、經(jīng)營管理及工程管理工作,動員各方面力量強(qiáng)化監(jiān)督,堅決杜絕“小金庫”的發(fā)生。
小金庫自查報告13
治理“小金庫”是加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),防止收入流失,完善財務(wù)監(jiān)督,鏟除貪財、腐爛敗壞溫床,保護(hù)干部的一項重要措施。根據(jù)學(xué)校關(guān)于開展清理檢查“小金庫”的通知精神,我院成立了治理“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由院長牽頭實施,院工會、黨政辦等部門負(fù)責(zé)同志共同參與,下設(shè)辦公室,并設(shè)立清理舉報電話。認(rèn)真開展了自查工作,現(xiàn)把自查自糾情況匯報如下:
一、 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),責(zé)任分工
學(xué)院成立清理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長:xx
成 員:xx
領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室(辦公室設(shè)在院黨政辦公室)
聯(lián)系人:xx 電話:xx
“小金庫”清理舉報電話:xxx
二、 清理檢查的范圍及情況
按照學(xué)校的要求,我院財務(wù)管理均按國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入學(xué)校財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的`“小金庫”。
1、對國有資產(chǎn)嚴(yán)格按照《長沙理工大學(xué)固定資產(chǎn)處置管理暫行辦法》及《長沙理工大學(xué)儀器設(shè)備、家具采購實施細(xì)則》進(jìn)行(20xx最新教師黨員自查報告)采購與處理。
2、重大收支項目,均在黨政聯(lián)席擴(kuò)大會議上討論通過;同時,在教代會上公布學(xué)院的財務(wù)收支情況,體現(xiàn)財務(wù)的透明度20xx年清理小金庫自查報告工作報告。
3、MBA學(xué)費嚴(yán)格執(zhí)行收費政策,全額繳入學(xué)校財務(wù)集中收付核算中心,其標(biāo)準(zhǔn)向社會公示,無任何亂收費情況。
小金庫自查報告14
XX省財政廳關(guān)于印發(fā)《進(jìn)一步加強(qiáng)“小金庫”防治工作方案的通知》(X財明電〔20xx〕10號)、《XX市財政局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)“小金庫”防治工作的通知》(財監(jiān)[20xx]437號)文件精神,我單位高度重視,并認(rèn)真組織開展“小金庫”專項治理工作,現(xiàn)將有關(guān)自查自糾情況報告如下:
一、自收到文件之日起,我單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視,按照文件要求,第一時間召開會議,傳達(dá)文件精神。在局例會上,部門負(fù)責(zé)人傳達(dá)了文件精神,強(qiáng)調(diào)了“小金庫”專項治理工作的重要性,并認(rèn)作文吧真組織部署專項治理工作,確保工作的順利進(jìn)行,扎實有效的開展自查自糾工作。
二、我單位自查戶數(shù)1戶,為XX市蚌山區(qū)投資促進(jìn)局本級。
三、按照文件要求,我單位認(rèn)真細(xì)致深入的.開展了自查工作。通過自查自糾工作,區(qū)投資促進(jìn)局認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)的有關(guān)規(guī)定,沒有私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。并通過清理檢查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財務(wù)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財政、財務(wù)管理,完善了相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)了從源頭上防治腐敗,反腐敗工作進(jìn)一步得到提高。
小金庫自查報告15
6月24日縣里召開了“XXX縣治理小金庫”動員大會電視視頻會。會后按照會議精神,我鎮(zhèn)認(rèn)真開展了清理“小金庫”工作,F(xiàn)匯報如下:
一、自查自糾工作開展情況
按照XXX縣開展“小金庫”專項治理工作實施方案要求,電視視頻會后,迅速召開了全體領(lǐng)導(dǎo)及站所主要負(fù)責(zé)人會議。要求各站所認(rèn)真對照此次治理的八大內(nèi)容開展自查,主動糾正存在的問題,做到不走過場,全面覆蓋。并成立了“小金庫”專項治理領(lǐng)導(dǎo)小組,紀(jì)檢書記趙澤祿同志任組長,財貿(mào)領(lǐng)導(dǎo)舒象流同志任副組長,米長遠(yuǎn)、米金強(qiáng)、舒東、廖遠(yuǎn)財、姚祖永、鐘彬等同志為成員,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于財政所。
二、自查自糾情況及結(jié)果
我鎮(zhèn)自20xx年以來實行鄉(xiāng)財縣管報賬制度,賬戶縣統(tǒng)一設(shè)為XXX縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局賬戶,兩套賬,即:XXX鎮(zhèn)人民政府賬和XXX鎮(zhèn)計生辦賬,鎮(zhèn)里主要收入是靠上級轉(zhuǎn)移支付和依法征收社會撫養(yǎng)費。按治理范圍和治理內(nèi)容,通過深入自查,我鎮(zhèn)財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財政法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入XXX縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局法定賬目統(tǒng)一核算。未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨賬戶,未設(shè)任何形式“小金庫”。對20xx年至20xx年底的`所有收入及各類賬戶、賬據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致清理,沒有發(fā)現(xiàn)違紀(jì)問題,在認(rèn)真清查的基礎(chǔ)上,
按照規(guī)定,認(rèn)真填報了《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。通過自查、自糾、回顧,我鎮(zhèn)基本上執(zhí)行了財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定。到目前為止,沒有發(fā)現(xiàn)“小金庫”方面的突出問題。
小金庫自查報告16
近年來,隨著信息化的快速發(fā)展,電子支付方式的普及,學(xué)校的財務(wù)管理面臨著新的挑戰(zhàn)。為確保學(xué)校小金庫的資金安全,我校進(jìn)行了一次全面的自查。本報告將詳細(xì)介紹自查的全過程,以及我們采取的措施和管理改進(jìn)。
一、自查目的
學(xué)校小金庫自查的目的在于確保學(xué)校資金的安全和合規(guī)性管理,發(fā)現(xiàn)潛在的問題,及時采取措施加以解決,提升學(xué)校財務(wù)管理水平,有效防范財產(chǎn)損失。
二、自查范圍及過程
我們將自查范圍確定為學(xué)校的所有小金庫,包括各部門的校辦經(jīng)費、學(xué)生雜費、教師工資等資金。自查過程中,我們嚴(yán)格按照程序和規(guī)定,詳細(xì)核查了每個小金庫的收支情況、賬目憑證的真實性、資金使用的合法性等方面內(nèi)容。
1.收支情況核查
在自查過程中,我們嚴(yán)格按照財政制度規(guī)定,核對了每個小金庫的收支情況。對于收入方面,我們關(guān)注了是否存在虛報、漏報的情況,通過與銀行對賬單的核對,將學(xué)校賬目和銀行存款情況進(jìn)行了比對。
對于支出方面,我們一一核對了相關(guān)的支付憑證、票據(jù)和發(fā)票,確保支出的合法性和真實性。同時,我們還重點檢查了近期資金支出的詳細(xì)用途,以防止出現(xiàn)挪用資金、違規(guī)支出的情況。
2.賬目憑證真實性檢查
我們對每個小金庫的賬目憑證進(jìn)行了詳細(xì)的檢查。通過抽查憑證的原始單據(jù)和票據(jù),確認(rèn)其真實性和合法性。并且對憑證中的金額、日期等核要信息進(jìn)行了核對,以確保憑證的'信息準(zhǔn)確無誤。
3.資金使用合法性審核
在資金使用的合法性審核中,我們檢查了每個小金庫的資金使用流程。并且對學(xué)生雜費的收取和存放情況進(jìn)行了抽查,確保學(xué)生的費用得到妥善管理和使用。
三、自查發(fā)現(xiàn)的問題
通過本次自查,我們發(fā)現(xiàn)了一些問題,主要包括以下幾個方面:
1.資金收支記錄不完善:少數(shù)小金庫的資金收支記錄不規(guī)范,缺少詳細(xì)的文書記錄,容易造成資金流失和管理混亂。
2.資金使用流程不規(guī)范:部分小金庫的資金使用流程不夠規(guī)范,存在資金挪用和違規(guī)支出的風(fēng)險。
3.財務(wù)人員素質(zhì)和管理水平不足:個別財務(wù)人員對財務(wù)管理制度和相關(guān)政策了解不足,工作中出現(xiàn)疏忽和錯誤。
四、改進(jìn)措施
針對以上問題,我們制定了一系列的改進(jìn)措施,以提升學(xué)校小金庫的管理水平和財務(wù)人員的素質(zhì):
1.完善財務(wù)管理制度:進(jìn)一步健全學(xué)校小金庫的財務(wù)管理制度和操作流程,明確各部門的責(zé)任和權(quán)限,提高財務(wù)處理的透明度和規(guī)范性。
2.加強(qiáng)財務(wù)培訓(xùn):根據(jù)自查情況,針對財務(wù)人員素質(zhì)和管理水平不足的問題,組織相關(guān)培訓(xùn),提升其財務(wù)管理能力和業(yè)務(wù)水平。
3.強(qiáng)化內(nèi)部控制:建立健全小金庫內(nèi)部控制機(jī)制,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批流程,加強(qiáng)對資金的監(jiān)督和管理,確保資金使用的合法性和經(jīng)濟(jì)效益。
4.建立審計機(jī)制:定期聘請獨立審計機(jī)構(gòu)對學(xué)校小金庫進(jìn)行審計,全面了解和監(jiān)督學(xué)校資金的流向和使用情況,加強(qiáng)對學(xué)校財務(wù)管理的監(jiān)督和約束。
五、結(jié)語
通過學(xué)校小金庫的自查,我們發(fā)現(xiàn)了問題,也制定了一系列改進(jìn)措施。這次自查不僅增強(qiáng)了學(xué)校財務(wù)管理的透明度和規(guī)范性,也為今后的財務(wù)管理提供了重要的參考和依據(jù)。我們相信,在全校師生和財務(wù)人員的共同努力下,學(xué)校小金庫的財務(wù)管理水平將進(jìn)一步提高,學(xué)校的資金安全將得到更有效的保障。
小金庫自查報告17
按照中央、省和我市治理小金庫工作安排部署,我委高度重視,迅速行動,采取有力措施,精心組織實施,專項治理工作開局良好,初見成效。通過自查自糾和回頭看工作的開展,各科室和全委干部群眾進(jìn)一步提高了加強(qiáng)財務(wù)管理的意識,促進(jìn)了收支管理的進(jìn)一步規(guī)范,強(qiáng)化了對財經(jīng)法規(guī)政策的認(rèn)識,尤其是對規(guī)范收支兩條線管理起到了積極作用。下面,將我委開展回頭看工作簡要匯報如下:
一、領(lǐng)導(dǎo)重視,認(rèn)識到位
委領(lǐng)導(dǎo)積極將小金庫問題與學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動有機(jī)結(jié)合起來。認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會中央、省、市和有關(guān)文件精神,全面安排部署此項工作。把深入開展小金庫專項治理工作,作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的一項重要舉措。
二、統(tǒng)籌協(xié)調(diào),整體推進(jìn)
我委在成立小金庫專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組時,從本委各科室抽調(diào)政治素質(zhì)高、業(yè)務(wù)能力強(qiáng)的工作人員充實到領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,明確了任務(wù)分工。各成員全力以赴,協(xié)調(diào)配合,按照要求,積極完成各項工作任務(wù)。
三、精心組織,周密部署
7月1日至7月13日,認(rèn)真開展了回頭看工作,認(rèn)真總結(jié)了前一階段的工作,并對存在的問題和下一步工作進(jìn)行了分析研究,要求各科室認(rèn)真組織自查自糾回頭看,單位負(fù)責(zé)人及財會人員在規(guī)定時限內(nèi),進(jìn)一步開展自查自糾工作。通過回頭看,我委未發(fā)現(xiàn)任何形式的小金庫。
四、廣泛宣傳,充分發(fā)動
為使小金庫專項治理工作深入開展,形成聲勢,我委開展了多形式、多角度地宣傳中央、省和市委、政府關(guān)于小金庫專項治理工作的`重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定。召開單位全體干部座談會,深入學(xué)習(xí)小金庫專項治理的各種文件和政策要求,鼓勵廣大干部群眾積極參與小金庫專項治理工作,有效促進(jìn)了本委自查自糾和回頭看工作的開展。
小金庫自查報告18
為認(rèn)真貫徹落實中紀(jì)委、監(jiān)察部、國家審計署和財政部關(guān)于治理“小金庫”專項工作的要求,進(jìn)一步規(guī)范衛(wèi)生服務(wù)秩序,維護(hù)廣大人民群眾根本利益,根據(jù)縣紀(jì)委、監(jiān)察局、財政局、審計局關(guān)于印發(fā)《蒙山縣“小金庫”專項治理工作實施辦法》及縣衛(wèi)生局關(guān)于印發(fā)《蒙山縣衛(wèi)生系統(tǒng)“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知精神,我中心開展了“小金庫”專項治理自查
自糾工作,現(xiàn)總結(jié)如下:
一、專項治理的內(nèi)容
專項治理的內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定,應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn),均納入治理范圍。重點是20xx年以來各項“小金庫”資金的收支數(shù)額,以及20xx年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的,應(yīng)追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括:
1、違規(guī)收費、資產(chǎn)處置設(shè)立“小金庫”;
2、以會議費、勞務(wù)費、培訓(xùn)費和咨詢費等名義套取資金設(shè)立“小金庫”;
3、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;
4、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;
5、以假 發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;
6、上下級單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
二、自查自糾的方法和步驟
(一)動員部署(文件下發(fā)之日起至20xx年6月3日)。中心成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu),制定工作方案,召開相關(guān)會議進(jìn)行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),健全機(jī)制,深入做好思想發(fā)動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。
(二)自查自糾(截至20xx年6月15日)。按照通知要求,認(rèn)真組織自查自糾工作,對自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。
三、自查自糾的做法
。ㄒ唬┘訌(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。中心成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制定有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
。ǘ┳龊眯麄靼l(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的.重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,加強(qiáng)溝通,促進(jìn)工作深入開展。
。ㄈ┞鋵嵟e報制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報電話(0774-6282142),同時指定專人負(fù)責(zé)做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,做好執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護(hù)舉報人的合法權(quán)益。
四、自查自糾的結(jié)果
。ㄒ唬┌凑沼嘘P(guān)文件的要求,通過深入自查自糾,我中心20xx年至今財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。
。ǘ┪抑行膰(yán)格按照財務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
(三)我中心使用的票據(jù)由財務(wù)室統(tǒng)一管理,同時按照有關(guān)票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄,設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,并建立相應(yīng)的備查薄。
通過深入開展“小金庫”專項治理自查自糾工作得知:我中心認(rèn)真執(zhí)行貫徹財務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定,沒有以任何形式設(shè)立“小金庫”現(xiàn)象。
小金庫自查報告19
一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專項治理工作順利進(jìn)行,按照市委常委、市政協(xié)主席、市紀(jì)委書記李成森及市委常委、市政府常務(wù)副市長呂世霖的安排,在我局成立了由市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易和科學(xué)技術(shù)局局長龔建國任組長、副局長胡榮塘任副組長的市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由局辦公室和相關(guān)股室抽調(diào)專人具體負(fù)責(zé)此次專項治理工作。
二、提高認(rèn)識,加強(qiáng)宣傳
全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理動員部署會議召開后,我辦迅速召開了專題會議,傳達(dá)學(xué)習(xí)《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》和全市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理動員部署會議精神,組長龔建國要求大家,認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件和會議精神,正確認(rèn)識開展此項工作的重大意義,要求大家要認(rèn)真對待專項治理工作,明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹加強(qiáng)廉政建設(shè),從源頭上遏制和防止腐敗,規(guī)范財務(wù)收支活動的重要舉措,是教育和保護(hù)干部的需要。要求大家,對照國有及國有控股企業(yè)“小金庫”主要表現(xiàn)形式認(rèn)真自查自糾,全市58戶國有企業(yè)(不含子企業(yè))要確保自查面達(dá)到100%,做到不走過場、不留死角,及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。
三、認(rèn)真開展自查,實施長效監(jiān)督
按照《關(guān)于印發(fā)〈興義市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”專項治理實施方案〉的通知》的.要求,我辦要求全市國有及國有控股企業(yè)圍繞治理重點開展自查活動,對各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的自查。
1 、我市國有及國有控股企業(yè)均按照國家有關(guān)財經(jīng)法
規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國家和單位收入,經(jīng)自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)任何形式的“小金庫”。
2 、我市國有及國有控股企業(yè)嚴(yán)格按照制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,自查未發(fā)現(xiàn)設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。
3 、經(jīng)自查,我市國有及國有控股企業(yè)各類票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的備查薄。
4 、我市國有及國有控股企業(yè)按照財政集中支付要求,現(xiàn)金管理采取備用金制度,按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財務(wù)報銷嚴(yán)格按照財務(wù)制度執(zhí)行,自查未發(fā)現(xiàn)坐支行為。嚴(yán)格控制財政資金支出,自查未發(fā)現(xiàn)私存私放行為。
5 、我市國有及國有控股企業(yè)在認(rèn)真自查的基礎(chǔ)上,按照規(guī)定,認(rèn)真填報相關(guān)表格,并及時向我辦報送了自查自糾。我辦將建立長效監(jiān)督機(jī)制,提高財務(wù)透明度,嚴(yán)防我市國有及國有控股企業(yè)“小金庫”的出現(xiàn)。
雖然我市目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過自查“小金庫”,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我辦將進(jìn)一步監(jiān)督全市國有及國
有控股企業(yè)完善相關(guān)財務(wù)制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭做到“小金庫”治理工作不留死角,反腐防腐工作能有更大提高。
小金庫自查報告20
縣治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室:
根據(jù)《關(guān)于做好治理“小金庫”自查工作的通知》(長治辦發(fā)(20xx)3號)和全縣治理“小金庫”工作會精神,我鄉(xiāng)高度重視,及時安排部署,狠抓工作落實,在鄉(xiāng)村兩級全面開展了“小金庫”自查治理工作,F(xiàn)將自查情況報告如下:
一、 基本情況
棗園鄉(xiāng)地處XX縣城以南,全鄉(xiāng)轄12個行政村,自然條件較差,經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢,涉及本次“小金庫”自查自糾的單位有13個。其中:鄉(xiāng)級單位1個,村級單位12個。通過自查自糾,全鄉(xiāng)沒有私設(shè)“小金庫”和違規(guī)開立賬戶的情況,財務(wù)管理嚴(yán)格資金流動符合規(guī)定。
關(guān)于開展“小金庫”治理工作的自查報告關(guān)于開展“小金庫”治理工作的自查報告
二、主要做法
。ㄒ唬┘訌(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了由鄉(xiāng)黨委書記高翔任組長,鄉(xiāng)長魚坤任副組長的治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作,研究制訂有關(guān)治理措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)了辦公室,由辦公室負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
。ǘ┳龊眯麄靼l(fā)動。充分利用各種渠道,多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定,加強(qiáng)信息溝通,促進(jìn)工作深入開展。
。ㄈ┞鋵嵟e報制度。公室設(shè)立并公布舉報電話、箱,注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報作用。認(rèn)真做好舉報的受理工作,建立舉報登記和查處督辦制度,指定專人負(fù)責(zé),做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度,切實保護(hù)舉報人的合法權(quán)益,對打擊報復(fù)舉報人的,依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。
。ㄋ模┡c村財鄉(xiāng)管工作相結(jié)合。利用村級財務(wù)賬務(wù)清理清查之機(jī),對村級集體經(jīng)濟(jì)組織的收入票證進(jìn)行了清查,重點審查了收入的.全面性和支出的合規(guī)性及真實性。檢查了20xx年以來違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項資金及其形成的資產(chǎn),包括資產(chǎn)處置、出租及經(jīng)營收入、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費等支出票證的使用情況。必要時追溯至20xx年以前年度。
三、存在問題及改進(jìn)措施
關(guān)于開展“小金庫”治理工作的自查報告各類報告
在自查過程中,我們發(fā)現(xiàn)村級賬務(wù)主要存在以下方面的問題。一是票據(jù)使用不規(guī)范,不合規(guī)票據(jù)較多;二是村級報賬不及時,不能及時反映真實財務(wù)狀況;三是往來手續(xù)不清,形成呆壞賬較多(以村級公用地承包費為主);四是收入有坐支現(xiàn)象。
針對這些問題,我們將在以后的工作中,進(jìn)一步建立健全財務(wù)制度,加大財經(jīng)法規(guī)的宣傳,加強(qiáng)財務(wù)人員的培訓(xùn)力度,及時檢查,嚴(yán)格懲罰措施,促進(jìn)全鄉(xiāng)財務(wù)工作健康發(fā)展。
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